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金蝶k3的四个原则(金蝶K3的含义是什么?)

1.金蝶K3的含义是什么?

金蝶K/3系统作为一个财务业务一体化的企业管理全面解决方案,有其深厚的技术背景和业务背景。

K/3ERP制造系统基于国内外先进的企业管理思想及理论,同时融入了中国企业的管理精髓,为企业规范、科学的管理提供了工具。 K/3ERP制造系统包括销售管理系统、计划管理系统、采购管理系统、车间管理系统、仓存管理系统(包括E-仓存系统)、存货核算系统、成本管理系统和集团分销系统等共八个子系统,跟踪企业(包括集团内部的)从销售计划到成本分析的生产经营全过程,综合反映企业日常生产经营活动存货、价值流转的物流和资金流循环流动轨迹,累积企业管理决策所需要的管理和控制信息,从而帮助企业将生产经营过程运作升华为完善的“数据→信息→决策→控制→考核”流程的全面企业管理水平。

2.金蝶K3总账凭证过账等的处理方式是怎样的?

1、新增凭证 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证录入 注意点:基础资料内容的查询:F7 。

:复制上一条摘要 //:复制第一条摘要 Ctrl+F7:借贷调平键 空格键:调整借贷方向(英文状态下) 红字金额:先输数字,再输“负号” 查看→选项→“代码自动提示窗口”等 2、修改、删除凭证 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询 a、修改:需选中错误凭证点“修改”按钮。

b、删除:(1)如果凭证未保存想删除,点“还原”。(2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除。

3、凭证审核 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询 a、单张审核:选中需审核的凭证→点击“审核”按钮→进入凭证后再点击“审核”按钮即可。 b、成批审核:编辑菜单下“成批审核”。

注意点: a、审核和制单人不能为同一人; b、审核以后的凭证不能直接修改和删除; c、原审核人员才可以取消审核(反审核); 4、凭证过账 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证过账 注意点: A、过账时,凭证不能过账的原因: (1)初始化未完成(2)无过账权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突 B、凭证错误后的修改方法: a未审核、未过账:直接在查询中选中错误凭证修改即可。 b已审核、未过账:查询中取消审核章后即可修改。

(反审核) c已审核、已过账:(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过账,后反审核,即可修改。 5、账簿的查询 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→账簿→选择各类账簿(如:总分类账) 注意点: (1)账证一体化:只能查询,不能直接修改。

(2)总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。 (3)第一次使用多栏账要手工设计。

以上是我对于这个问题的解答,希望能够帮到大家。

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3.什么是金碟K3

金蝶K/3V10。

2是在金蝶K/3V10。1版本的基础上,根据金蝶K/3整体规划、市场调研和客户的反馈等情况开发而成的。

较之以往版本,在产品易用性、功能和性能方面均有不同程度的增强,尤其在业务流程、系统控制、销售管理、MRP计划、车间作业管理、BOS、合并报表、结算中心等方面有重大突破,另外本版本的帮助和手册在格式和内容方面亦做了较大优化。 功能概览 金蝶K/3财务管理 金蝶K/3标准财务管理解决方案针对企业的不同阶段具备不同的应用策略,为实现企业目标提供了最佳的核算和执行保障体系。

★ 通过无缝的应用集成,建立高效的财务、业务处理一体化 ★ 强化企业的资金管理,提高资金利用效率 ★ 全面的资产管理,强化了企业资源的有效控制 ★ 周全的往来业务管理,保障资金良性运作 ★ 多角度、多层次分析和监控模式,为决策提供有效的分析支持 金蝶K/3集团财务管理 面对外部市场种种压力和集团内部管理困境,金蝶K/3集团财务管理解决方案从集团财务集中、全面预算、资金管理、财务报告等核心业务进行统一整合,通过集团基础数据平台、业务流程的规范、内部控制的实时处理来加强集团基础管理,实现集团资源整合、流程优化,发挥集团的整体效益,实现市场价值最大化。 ★ 规范财务核算,保障集团能够实时监控成员单位的企业运营情况 ★ 通过预算上下编制、监控与绩效报告,保障企业战略目标的实现 ★ 通过资金计划、控制、分析,实现集团资源整合、规避财务风险 ★ 实现集团财务报告和其他管理报表反映的及时性、真实性和准确性 金蝶K/3供应链管理 金蝶K/3供应链管理解决方案,涵盖采购、销售、仓存、存货核算、质量管理等业务管理系统,旨在帮助企业理顺流程、加强控制、提升基础管理水平。

★ 通过方便的设置多级审核流程,帮助企业加强业务沟通环节的管理 ★ 通过按客户、人员、部门、物料等设置信用控制方式,帮助企业降低风险 ★ 通过制定周全的价格和折扣控制体系,帮助企业对客户实行精细化的管理 ★ 通过批次跟踪、批次转换、序列号管理、保质期管理,帮助客户精确跟踪物料流向 ★ 通过进行供应商评估、配额管理、超量限制等,帮助企业对供应商进行科学管理 ★ 通过对各种业务的异常情况进行预警,帮助企业提醒相关业务人员进行处理 金蝶K/3生产制造管理 金蝶K/3生产制造管理解决方案覆盖企业生产数据、物料需求计划、能力需求计划、车间作业管理各环节,同时充分利用现有库存、人力、设备等资源,加快资金周转,缩短交货周期,降低总体运营成本。 ★ 计划可以分产品、仓库、人员进行,使计划和决策过程科学、准确、快捷 ★ 提供精、细能力需求计划,指导合理安排生产,帮助企业实现产量最大化 ★ 对在途、在制订单提供合理化建议,加快资金周转,缩短交货周期,减少库存固化资金 ★ 支持普通生产任务、返工、返修、改制、委外等生产类型,有效管理多种生产类型 ★ 生产数据同PDM软件完美结合,可多层配置物料清单,加快新产品投入生产上市 金蝶K/3集团分销管理 金蝶K/3集团分销管理解决方案对集团总部与下属分支机构间的业务及各分支机构间的业务往来进行管理,提供统一业务模板,统管或分管基础资料,机构间数据传递与单据转换,整体业务控制和分析等操作管理功能。

分销管理系统有集中式、分布式、混合式叁种部署方式。 ★ 通过严密、完善的降价保护和返利政策,帮助企业保障渠道各方利益 ★ 通过提供主动配货与申请配货两种方式,帮助企业优化渠道库存 ★ 通过提供实时进行集团分销统计分析查询,帮助企业轻松掌握渠道信息 ★ 通过提供灵活、易用的数据传输平台,帮助企业彻底消除信息孤岛 ★ 通过提供全面的门店与销售前台管理,帮助企业提高终端管理水平 金蝶K/3客户关系管理 金蝶客户关系管理解决方案,将企业的客户(包括最终客户、分销商和合作伙伴)作为最重要的企业资源;覆盖企业销售、服务、市场各业务领域,通过“以客户为中心”的商业营运来满足企业级CRM应用需求。

★ “以客户为中心”的企业销售、服务和市场一体化营运,提升市场竞争力 ★ 多维度、多权重客户价值金字塔、精细化生命周期管理,满足精细化营销 ★ 线索和商机一体化、销售全进程管理与监控、多版本报价,提高销售成功率 ★ 支持合同项目实施/日常服务请求/客户投诉全面统一管理,提高客户满意度 ★ 营销战役和市场计划全程统一管理、目标客户精细化营销,提高投入产出比 ★ 多维度客户、销售、服务、市场综合分析,帮助企业面对竞争迅速正确决策 金蝶K/3人力资源管理 金蝶K/3人力资源管理解决方案,基于战略人力资源管理理念,以提升组织管理能力和战略执行能力为最终目标,创建以能力素质模型为基础的任职管理体系和以绩效管理为核心的评估与激励体系,搭建由CEO、HR经理、直线经理和员工共同组成的纯web应用人力资源管理平台,并且作为企业信息化管理系统的有效组成部分可与金蝶K/3其他产品无缝集成,帮助企业持续构筑人力资本竞争力! ★ 企业员工数量、人员结构、能力素质、人力成本等信息您可即时掌控 ★ 科学、强大的薪酬设计、计算与。

4.金蝶K3往来业务核算具体有什么作用,在 应收应付账款科目是不是一

核销往来业务

一、案例说明:

首先我们通过一个案例来说明一下如何使用核销往来业务:

(一)使用核销往来业务的前提条件:

1. 会计科目有进行往来业务核算的科目(即会计科目属性中选择了“往来业务核算”选项)

2. 进行往来业务核算的凭证已经过账

(二)案例:

案例:在第四章的凭证录入案例中,我们已经输入了一张往来核算业务的凭证(收到上海一百货款8500元),假设之前我们销售给上海一百一批电子保健器,价值是8500元,那么收到这笔款项并进行凭证过账后,我们就可以在“核销往来业务”进行核销操作。

操作步骤:

1、在“往来管理”模块点击〈核销往来业务〉,

2、确定后进入核销窗口

系统提供了两种核销方式:手工核销和自动核销

3、直接点击〈自动核销〉按钮,系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销,并打上核销标记“*”号。

4、如果手工核销,可以直接双击需要核销的记录即可。当然如果手工核销的金额不等,退出该界面时系统会给予提示,会影响账龄分析表的正确性。因此建议使用“自动核销”功能进行核销。

二、功能说明:

在“往来管理”模块选择“核销往来业务”后,系统弹出选择科目、项目代码及币别对话框,在这个对话框中选择进行往来核算的会计科目、项目代码及币别后确定,系统就会将所选科目及对应币别的往来业务资料列示出来。

在核销往来业务处理窗口中,您可以选择自动核销往来业务资料,也可以手工核销往来业务资料。单击“自动核销”按钮,系统即开始将所有的往来业务资料进行自动核销。系统自动核销的原则是:将同一业务编号中,(对多核算项目还必须往来单位、部门代码、职员代码也相同),且余额为零的那一笔以前的所有的往来业务资料核销掉。

手工核销是将系统不能自动核销的往来业务资料,采用手工核销的方式进行核销。方法很简单,只要双击要核销的那一笔往来业务资料即可,核销后可看到在“核销”栏中加注了“*”。同样已核销的资料可再次双击取消核销标志。

注意事项:系统不支持部分核销功能,因此进行手工核销时,如果借贷方金额不等,系统会给予提示,由用户选择是否继续。建议用户不要继续,因为不等核销会造成账龄分析表不正确。

“按业务编号汇总”选项可以反映单独每一个业务编号的余额情况,如果没有选择该选项则按每笔业务反映余额。

5.金蝶K3 使用的流程

金蝶k3的总账日常处理

1、新增凭证

操作流程:k3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证录入

注意点:基础资料内容的查询:f7

..:复制上一条摘要

//:复制第一条摘要

ctrl+f7:借贷调平键

空格键:调整借贷方向(英文状态下)

红字金额:先输数字,再输“负号”

查看→选项→“代码自动提示窗口”等

2、修改、删除凭证

操作流程:k3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询

a、修改:需选中错误凭证点“修改”按钮。

b、删除:(1)如果凭证未保存想删除,点“还原”。(2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除。

3、凭证审核

操作流程:k3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询

a、单张审核:选中需审核的凭证→点击“审核”按钮→进入凭证后再点击“审核”按钮即可。

b、成批审核:编辑菜单下“成批审核”。

注意点:

a、审核和制单人不能为同一人;

b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;

c、原审核人员才可以取消审核(反审核);

4、凭证过账

操作流程:k3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证过账

注意点:

a、过账时,凭证不能过账的原因:

(1)初始化未完成(2)无过账权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突

b、凭证错误后的修改方法:

a未审核、未过账:直接在查询中选中错误凭证修改即可。

b已审核、未过账:查询中取消审核章后即可修改。(反审核)

c已审核、已过账:(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过账,后反审核,即可修改。

5、账簿的查询

操作流程:k3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→账簿→选择各类账簿(如:总分类账)

注意点:

(1)账证一体化:只能查询,不能直接修改。

(2)总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。

(3)第一次使用多栏账要手工设计。

6.关于金蝶K3系统(1.基础数据需要注意些什么 2.使用K3存在些什么问

1、K3的基础资料主要有科目、物料,计量单位、职员、仓库、仓位、客户、供应商。

在开账套之前仓库、仓位、客户、供应商、物料需要相应的编码原则,在物料中有很多参数需要和公司的实际情况相匹配、科目的设置要符合你们公司的财务要求。K3的基础资料如果是应用于制造行业,建议找金蝶实施专业人员,外面有些号称专业的专家(但基本上全半桶水)。

基础资料直接关系到后期的应用。请谨慎~!!! 2、K3看你用的是那个版本,如果是12.0以前版本生产上有一定不足,但是总的来说软件BUG是有,但不影响运用,如果你是服务期内客户,24小时内金蝶会有人上门处理BUG问题。

K3毕竟还是国内非常好的一款软件。 3、试验和原理,这个是根据实施的调研来进行的,金蝶有实施四步法来分析你们公司流程,最终实现软件与管理结合。

K3的原理也不是一段话可以说完的。

金蝶k3的四个原则